به گزارش اقتصادنامه به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، در ابتدای این نشست، مسعود امیدی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع لاستیک به تشریح تاریخچه این مجموعه پرداخت و گفت: این شرکت در سال ۷۵ تأسیس شد و در سال ۸۲ به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به اینکه «پتوسعه» با ظرفیت تولید بیش از ۲۰ هزار تن محصول در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده زنجیره محصولات تایرسازی است، گفت: این شرکت بیشترین سهم بازار را در میان رقبا دارد که این موضوع از ابتدای تأسیس نیز هدفگذاری شده بود.
ارتقای شفافیت مالی هدف پتوسعه از عرضه اولیه سهام
مدیرعامل شرکت «سرمایهگذاری و توسعه صنایع لاستیک» عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه را از جمله برنامههای راهبردی این مجموعه با هدف ارتقای شفافیت مالی دانست و گفت: اجرای طرحهای توسعهای در سالهای اخیر باعث نقشآفرینی این شرکت در بازار شده و جایگاه خوبی را برای این شرکت در میان رقبا رقم زده است.
وی با اشاره به اینکه طرحهای توسعهای آتی مجموعه پتوسعه با کمک سهامدار عمده عملیاتی خواهد شد، افزود: افزایش ظرفیت تولید نخ تایر به ۴۰ هزار تن در سال را در دستور کار است.
توسعه سبد محصولات در سالهای اخیر
داوود پرهیزی، معاون مالی پتوسعه نیز در نشست خبری ویژه عرضه اولیه سهام این شرکت در فرابورس با اشاره به اینکه افزایش سرمایه شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع لاستیک در سال ۱۳۹۱ به ۱۰۰ میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی داراییها انجام شد، گفت: در سال ۱۳۹۵ سبد محصول این کارخانه توسعه یافت و در سال ۱۳۹۹ نیز تولید منجید و چیفر با ظرفیت ۶۰۰ تن رخ داد.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ سرمایه این شرکت از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و به سهامی عام تبدیل شد.
پرهیزی با اشاره به اینکه شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع لاستیک پس از احراز شرایط، در فرابورس پذیرش و در سال ۱۴۰۲ با نماد «پتوسعه» درج شد، گفت: این شرکت در استان زنجان قرار دارد و ترکیب سهامداران عمده به این صورت است که ۵۱.۲ درصد پتوسعه متعلق به پتروشیمی تأمین و مابقی در اختیار آتیه صبا است.
نقاط قوت «پتوسعه»
معاون مالی پتوسعه در ادامه به نقاط قوت شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع لاستیک پرداخت و گفت: نقاط قوت این مجموعه شامل دارا بودن اعتبار و خوشنامی، تنوع محصولات، حاشیه سود مناسب، در اختیار داشتن بیش از ۶۰ درصد سهم بازار، وجود نیروگاه برق، انبار اختصاصی در گمرک و همچنین شناخته شدن بهعنوان یک شرکت دانشبنیان است.
وی در خصوص ریسکهای موجود در پتوسعه نیز گفت: ریسک نوسان نرخ ارز و کمبود نقدینگی از مهمترین ریسکهای پتوسعه هستند. در خصوص انرژی با توجه به دارا بودن سه دستگاه ژنراتور تولید برق، ریسک انرژی این مجموعه را تهدید نمیکند.
نگاهی به اعداد و ارقام صورتهای مالی
پرهیزی با تأکید بر اینکه تولید شرکت در یک روند صعودی قرار دارد، افزود: سال گذشته بیش از ۱۷ هزار تن تولید داشتیم که نسبت به سالهای اخیر این روند صعودی است.
به گفته وی روند فروش داخلی و صادراتی نشان میدهد که در سال گذشته کل فروش ۱۴۹۴۵ تن به ارزش ۳.۱ همت بوده است. ۲ هزار تن محصول نیز انبار شده که امسال به فروش میرسد.
معاون مالی پتوسعه در ادامه به مشتریان این مجموعه اشاره کرد و گفت: گروه مشتریهای پتوسعه در مجموعه شستا بهعنوان اشخاص وابسته هستند که سال گذشته ۱.۷ همت معادل حدود ۵۵ درصد فروش به این گروه (شامل ۶ شرکت) تعلق داشته و باقی فروش مربوط به سایر شرکتها بوده است.
وی در ادامه این نشست خبری با مروری بر وضعیت مالی سال گذشته و برنامههای این مجموعه در سال جاری، اظهار کرد: صورت سود و زیان شرکت پتوسعه نشان میدهد که در سال گذشته با درآمد عملیاتی ۳.۱ همت، رقم ۴۸۲ میلیارد تومان سود خالص شناسایی شده است. نسبتهای مالی نیز نشان میدهد که نسبت بدهی ۷۲، نسبت پوشش بهره ۸.۳ و نسبت مالکانه ۲۷.۶ است.
به گفته پرهیزی حاشیه سود ناخالص پتوسعه ۲۵.۷ است که برای سال آینده نیز حفظ خواهد شد. همچنین بازده داراییها ۱۲.۶ و دوره وصول مطالبات حدود ۱۱۸ روز است.
پیشبینی سود سال ۱۴۰۴
وی با تأکید بر اینکه این شرکت در سالهای اخیر به افتخارات مهمی نائل شده است، گفت: کسب گواهینامه دانشبنیان، چندین عنوان صادرکننده نمونه استانی و کسب واحد تولیدی نمونه کشور از قبیل این عناوین است.
معاون مالی این مجموعه برنامههای سال آتی را مورد توجه قرارداد و گفت: برای سال ۱۴۰۴ شرکت پتوسعه تولید ۲۰۱۵۰ تن محصول را در دستور کار دارد و با توجه به سفارشی بودن تولیدات، به همین میزان نیز فروش در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بدین ترتیب مبلغ فروش ۵.۲ همت پیشبینی شده که پس از کسر بهای تمامشده و سایر هزینهها، ۷۵۰ میلیارد تومان سود برای شرکت در سال ۱۴۰۴ پیشبینیشده است.
جزییاتی از ارزشگذاری
در ادامه این نشست خبری آزاده شکری، مدیر ارزشگذاری تأمین سرمایه دماوند گزارشی از ارزشگذاری سهام پتوسعه ارائه کرد و گفت: سال مالی پتوسعه پایان اسفندماه و سرمایه این شرکت ۳۰۰ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اینکه ارزشگذاری این شرکت در اسفند ۱۴۰۳ انجام شده است، گفت: صورت سود و زیان نشان میدهد که درآمدهای عملیاتی این شرکت در ششماهه حسابرسی شده سال گذشته ۱۴۴۸ میلیارد تومان بوده است. دوره پیشبینی نیز از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ و نرخ تورم بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول است.
وی همچنین محصولات شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع لاستیک را برشمرد و گفت: فابریک ۶.۶، فابریک ۶، فابریک پلیاستر، فابریک ایربگ، کامپوزیت، منجید تسمه نقاله، چیفر، محصولات درجه دو و استیل کورد محصولات تولیدی این شرکت هستند.
شکری با اشاره به اینکه مقدار فروش شرکت برای سال ۱۴۰۳ بر اساس عملکرد ۱۱ ماهه تخمین زده شده و نرخ فروش هم بر همین اساس برآورده شده است، افزود: روشهای ارزشگذاری شامل تنزیل سود تقسیمی، تنزیل جریان نقد، ضریب قیمت به سود و خالص ارزش روز داراییها بوده است.
به گفته مدیر ارزشگذاری تأمین سرمایه دماوند درنهایت ارزش برآوردی شرکت با نسبتهای متناسب هر روش ارزشگذاری برابر با ۳۲۴۵ میلیارد تومان و هر سهم نیز ۱۰۸۱ تومان و ۹ ریال تخمین زده شده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست